【資料圖】
中信建投證券股份有限公司???????????關(guān)于奧瑞金科技股份有限公司??中信建投證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”)作為奧瑞金科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“奧瑞金”“公司”或“上市公司”)重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,對(duì)《奧瑞金科技股份有限公司?2025?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了審慎核查,具體核查情況如下:??一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查工作??獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)通過(guò)查閱公司與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度、抽查內(nèi)部控制過(guò)程記錄文件,結(jié)合日常的持續(xù)督導(dǎo)工作,對(duì)奧瑞金內(nèi)部控制制度的制定、運(yùn)行情況和《奧瑞金科技股份有限公司?2025?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了核查。??二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)論??根據(jù)上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷,上市公司董事會(huì)認(rèn)為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。根據(jù)上市公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。??三、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)??經(jīng)核查,獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為:奧瑞金建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu),制定了完備的公司治理及內(nèi)部控制相關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度;2025?年度,奧瑞金內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況良好,符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)上市公司內(nèi)部控制制度管理的規(guī)范要求;奧瑞金對(duì)?2025?年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。??(以下無(wú)正文)(本頁(yè)無(wú)正文,為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于奧瑞金科技股份有限公司??獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人:?______________???______________???????????????????余樂(lè)洋???????????范涵涵??????????????????????????????中信建投證券股份有限公司
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